Заполнение деклараций 3-НДФЛ в Санкт-Петербурге - центр «Адали»

Помощь в заполнении 3ндфл в СПб

Каждое физическое лицо, вне зависимости от того, является ли оно резидентом, или нет, по НК РФ обязано платить налоги с доходов, которые им получены. И если налог на доходы физических лиц, так называемый подоходный налог, удерживается с зарплаты автоматически за счет работодателя, то вот с удержанием налогов из других полученных по результатам отчётного года доходов намного труднее. В таком случае, вне зависимости от вида полученной прибыли, человек обязан в обязательном порядке заполнить и подать в представительство ФНС налоговую форму 3НДФЛ.

Но сделать это правильно, соблюдая все нормы НК, в срок и без применения впоследствии административной ответственности к налогоплательщику со стороны ФНС, не так и просто. Именно поэтому предлагаем квалифицированную помощь в заполнении 3 НДФЛ, которая поможет правильно и точно соблюсти налоговое законодательство и не иметь проблем в будущем с фискальными органами.

Услуги по заполнению 3 НДФЛ СПб

Почему услуги по заполнению 3 НДФЛ популярны во всей России, и в частности в Санкт-Петербурге:

Необходимо знать: в каких случаях, от каких видов налога заполняется именно 3 НДФЛ. Допустимы варианты, когда даже при получении определенного вида дохода, подавать декларацию и  платить налог не нужно;

Нужно в обязательном порядке соблюсти временные рамки подачи декларации, поскольку при несвоевременной подачи такого отчетного документа к налогоплательщику в обязательном порядке будут применены штрафные санкции.

За несвоевременную декларацию предусмотрен штраф в размере 5% за каждый месяц просрочки. Правда, общая сумма штрафа не может быть больше 30% от общей суммы неуплаченного налога. Но даже эта сумма от полученного дохода и неуплаченной суммы налога будет значительной.

При неправильном подсчете и допущении ошибки в расчете к налогоплательщику также могут быть применены штрафные санкции. И если сравнивать их размер со стоимостью услуги по заполнению декларации 3 НДФЛ, то самым лучшим вариантом является заплатить за квалифицированную и компетентную помощь один раз, сэкономив время и деньги, чем потом самостоятельно решать проблемы с ФНС.

Когда услуги по заполнению 3 НДФЛ актуальны?

Для того, чтобы мы помогли платно заполнить 3 НДФЛ в СПб, необходимо вообще понимать, в каких случаях необходимо заполнять данный отчетный документ, чтобы при появлении такой необходимости оперативно воспользоваться нашими услугами:

  1. Вы стали победителем лотереи и по данному факту получили выигрыш, который облагается налогом
  2. Вы стали получателем дохода от продажи любого объекта недвижимости. Правда, налог платиться только в том случае, если собственником недвижимости Вы были не менее 3- лет. Заполнять и подавать декларацию тем, кто владел объектом менее 3-х лет, не стоит
  3. Был получен некий доход из-за границы. Главное, чтобы полученная прибыль была направлена зарегистрированной компанией или другим физическим лицом, которые не является резидентом РФ
  4. Вы стали участником любой сделки на территории России, которые привели к получению любого другого дохода, не учтенного в ранее рассмотренном перечне

Заполнение 3 НФЛ Санкт-Петербург при налоговом возмещении

Не все знают, но заполнение 3 НДФЛ в СПб и в других регионах страны необходимо и тем физическим лицам, которые хотят получить налоговое возмещение по налогу. И, к сожалению, чтобы воспользоваться таким шансом, вернуть от государства хотя бы часть уплаченных ранее налогов, в частности удержанного НДФЛ, необходимо очень точно и правильно рассчитать сумму возмещения, а это очень не просто.

Необходимо:

  • Точно знать сумму НДФЛ, удержанного из заработной платы
  • Точно определить предельный размер затрат, которые могут быть включены в расчет размера возмещенного налога
  • Уметь рассчитать размер НДФЛ к возмещению и т.д

Сделать это очень не просто, поскольку необходимо знать все нормы НК и других нормативно-правовых актов. И мы предлагаем помощь в заполнении 3НДФЛ в СПб, которая поможет Вам получить свое законное право на компенсацию излишне удержанных налогов.

Кто имеет право на возмещение:

  • Тот, кто купил недвижимость
  • Тот, кто оплачивал услуги медицинского характера
  • Тот, кто оплачивает обучение детей, или свое собственное
  • В течение отчетного периода занимался благотворительной деятельностью

Стоимость услуг по заполнению 3 НДФЛ доступная для каждого нашего клиента, но имеет индивидуальный характер: все зависит от степени и объема работа, от размера полученного дохода и т.д. Поэтому всегда можно получить консультацию и потом определиться с планом дальнейших действий. Наши квалифицированные специалисты в области бухгалтерского и налогового учета смогут решить любые ваши проблемы и защитить Вас от не всегда незаконных действий ФНС.

ВЫБЕРИТЕ ПОДХОДЯЩИЙ ТАРИФ

Ниже представлены наиболее популярные тарифные планы  бухгалтерского обслуживания.

Разовый

от 500 в ЧАС
Консультация
Проверка документов
Оформление платежки
Заполнение деклараций
и другие услуги...

ДЛЯ ИП

4900в месяц
Уплата налогов
Страховые взносы
Расчёт зарплаты
Консультации
и другие услуги...

ДЛЯ ООО

от 11999 в МЕСЯЦ
Услуги
Торговля
Производство
Строительство
УСН 6%, ОСНО, ЕНВД

UNLIM ОПЕРАЦИЙ

25000в месяц
Проводок
Отчетов
Консультаций
Расчётов
+ полная поддержка
Вопросы и ответы

Могу ли я получить возврат подоходного налога 13 % от покупки жилья по дарственной или все же нужен будет договор купли продажи?

К сожалению, получить вычет при дарении квартиры невозможно: требуется договор купли-продажи. Указание кадастровой стоимости в дарственной на эту ситуацию никак не влияет. В соответствии со ст.220 НК РФ, возврат проводится только в том случае, если налогоплательщик понес расходы: на строительство жилья, его приобретение, оплату процентов по ипотеке.

Что означает графа «налоговая база» и «общая сумма налога, исчисленная к уплате» в ИТОГе при заполненной 3-ндфл в электронном виде?

В строке 060 Раздела 2 декларации 3-НДФЛ (налоговая база для исчисления налога) указывается общая сумма доходов гражданина, подлежащая налогообложению, уменьшенная на вычеты, отраженные в декларации. В строке 070 Раздела 2 указывается сумма налога, исчисленная (другими словами рассчитанная) к уплате в бюджет.

Как правильно заполнять декларацию при продаже квартиры общей совместной собственности?

При продаже квартиры, находившейся в общей совместной собственности, обязанность по уплате налога по умолчанию ложиться на обоих супругов в равных долях: 50/50. При этом супруги могут составить заявление об уплате налога одним из них в полном объеме, например 100/0. В этом случае отчетность можно будет составить на одного члена семьи: мужа или жену.

Должны ли ИП на ЕНВД сдавать декларацию 3-НДФЛ?

Налог на доходы физических лиц является одним из обязательных налогов общей системы налогообложения для ИП. ИП на спецрежимах, таких как УСН, ЕНВД, ЕСХН, ПСН не имеющие иных доходов, кроме тех, что относятся к выбранной системе налогообложения, уплачивать НДФЛ и сдавать соответствующую отчетность по форме 3-НДФЛ не должны.

Заказывайте Сейчас!

Нажимая кнопку отправить Вы соглашаетесь на обработку персональных данных, введенных в данной форме.